为进一步规范辖区行政事业单位内部管理工作,全面提升内控治理水平与报告编报质量,筑牢财政管理风险防控底线,9月15日上午,财政审计部组织辖区各部门内控编报人员,集中参加全省行政事业单位内部控制建设专题视频培训会议。

本次培训内容贴合基层工作实际,聚焦内控工作重点、难点问题,系统讲解了内控制度建设实操要点、年度内控报告与评价报告政策要求、常见问题整改标准及规范流程,详细阐释了内控体系搭建方法、报告编报规范和常态化整改工作机制。培训内容专业务实、指导性强,有效帮助参训人员补齐业务短板、理清工作思路、明晰履职方向,为扎实推进辖区内控规范化建设夯实了业务基础。
下一步,财政审计部将以此次培训为契机,持续抓实抓细辖区内控建设督导工作,压实各部门主体责任,严格规范内控报告编报流程,稳步推动全区行政事业单位内部控制管理标准化、规范化、精细化发展,助力全区内控治理效能稳步提升。(李明东)